Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 220100035 |
Interné číslo | 77/2022 |
Predmet | licencie SW |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-05-2022 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2022 |
Dátum vystavenia | 25-04-2022 |
Dátum úhrady | 02-05-2022 |
Dátum evidencie | 27-04-2022 |
Dátum zdan. plnenia | 25-04-2022 |
Viaže sa k zmluvám | 13/2021 Remek Nitra |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : Remek s.r.o., IČO: 36535605, Adresa: Nálepkova 2, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
Suma s DPH* | 450 |
Mena | € |