Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 240100047 |
Interné číslo | 61/2024 |
Predmet | licencie SW |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 17-05-2024 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2024 |
Dátum vystavenia | 02-05-2024 |
Dátum úhrady | 13-05-2024 |
Dátum evidencie | 07-05-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 02-05-2024 |
Viaže sa k zmluvám | 13/2021 Remek Nitra |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horný Pial, IČO: 00307017, Adresa: 52, Mesto: Horný Pial, PSČ: 93537 Dodávateľ : Remek s.r.o., IČO: 36535605, Adresa: Nálepkova 2, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
Suma s DPH* | 497.26 |
Mena | € |